Bolivia

Auditorías

Loading

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 Informe de primer seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe INF.UAI.DDE-ACEF. Nº 03/24, correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los estados financieros y deficiencia de control interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí, al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023. Del Informe de Auditoría Referencia : Informe de primer seguimiento a la implantación de recomendaciones Nº 03/24, correspondiente a la en el informe INF.UAI.DDE-ACEF. contenidas auditoría de confiabilidad de los estados financieros y deficiencia de control interno de la Dirección Departamental de Educación Potosí, al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023. Informe No : INF.UAI.DDE-SI. Nº 05/25 Interna
12 2025 Informe del Relevamiento de Información Especifico sobre pagos y convenios con Instituciones no Gubernamentales del Instituto Técnico Comercial (ITEC) "Fe y Alegría", desde enero al 23 de abril de 2025. Del Informe de Auditoría INF.UAI.DDE-RI. Nº 10/25 Interna
13 2025 Auditoría de gestión del Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto de la Dirección Departamental de Educación Potosí, período 2024. Del Informe de Auditoría INF. UAI DDE-AO. N° 18/25 Interna
14 2025 Reformulación del Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Potosí. Del Informe de Auditoría INF.UAI.DDE-RPOA. Nº 11/25. Interna
15 2025 Informe del Relevamiento de Información Específica, referente al Cumplimiento de la Resolución Nº CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI) Aprobado mediante Resolución Nº CGE/114/2022, de la Dirección Departamental de Educación Potosí. Del Informe de Auditoría INF.UAI.DDE-RI. Nº 12/25 Interna
16 2025 Informe Anual de Actividades Programadas sobre el Avance y Cumplimiento del POA - 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Direccion Departamental de Educacion Potosí. Del Informe de Auditoría INF.UAI.DDE-IA. Nº 02/25 Interna